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Create Date13 Marzo 2018
Last Updated13 Marzo 2018

Monitoraggio del rischio di credito deteriorato ed NPL; Supervisione dei rischi in generale; Mappatura dei Rischi Operativi; Ottenere aggiornamenti continui sulla Normativa locale in materia di controlli e rischi;  Analisi dei rischi ritenuti importanti a livello locale;  Impatti della Brexit sulla gestione del sistema dei controlli interni; Best practice in ambito gestione dei controlli, utilizzate da altre banche corporate ed investment banking;Approcci efficaci per incrementare la Comunicazione interna tra i Dipartimenti che si occupano di controlli interni (II livello: Compliance e Risk Management, III livello: Audit);  Incremento Efficacia dei Sistemi di Controlli Interno;Rafforzamento dei Sistemi di Controllo Interno;Metodologie di controllo utilizzate e relative best practice;Rischi di liquidità, operativi e di credito;Come fare i controlli interni e/o Auditing sui Rischi in ambito Compliance alla normativa del settore (es: AML, Privacy/Data Protection, IFRS9, Transparency, A.U.I., Segnalazioni di Vigilanza,..).


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Verbale Commissione Audit Risk Control 2 febbraio 2018

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